送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-13 13:51

你好; 沒有銷項稅的 ;       你是外購工程物資使用計入進項稅  

Emily 追問

2023-01-13 13:58

是進項稅額,我說錯了,那是不是還要再加一個分錄呀?借方還應該有應交稅費應交增值稅進項稅額這個

meizi老師 解答

2023-01-13 14:03

你好;    你收到的是專票  就可以做進項稅; 你看看你發票   

Emily 追問

2023-01-13 14:07

如果沒有的話,那就按照我上面發的圖片那樣子做嗎

meizi老師 解答

2023-01-13 14:14

 你好;  是的; 沒有進項稅; 就按截圖里面去做   

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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