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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2023-01-12 11:09

同學(xué)你好
加計計提是對的,但參與計算增值稅,要看是不是本期實現(xiàn)抵扣

立峰老師 解答

2023-01-12 11:09

宗旨,你做的賬要和申報表一致

心靈 追問

2023-01-12 11:18

已經(jīng)抵扣了的,當期抵扣了我這樣做是對的嗎

心靈 追問

2023-01-12 11:34

我這個當月都有抵扣了的,你看看我下面的圖片當月計提和年底結(jié)轉(zhuǎn)做的分錄對嗎,我的未交增值稅-6089.65,是哪個地方的問題

立峰老師 解答

2023-01-12 11:44

最后一筆,應(yīng)沖減應(yīng)交稅費-未交增值稅,同學(xué)你自己檢查一下,期末哪個多沖了,和申報表保持一致

心靈 追問

2023-01-12 12:28

結(jié)轉(zhuǎn)進項加計是借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交稅金6089.65  貸;應(yīng)交稅費-增值稅-進項加計10% 6089.65,這樣子嗎

立峰老師 解答

2023-01-12 12:30

是的,同學(xué),不能沖減應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

心靈 追問

2023-01-12 12:32

是這個分錄我的就對得上了

立峰老師 解答

2023-01-12 12:34

好的同學(xué),祝工作順利

上傳圖片 ?
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普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費的,直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好 不是的,但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-03 22:07:26
你好,是一般納稅人單位,根據(jù)銷項稅額、進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
2021-10-23 19:32:59
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