送心意

venus老師

職稱中級會計師

2023-01-11 15:58

填寫12欄,其他免稅銷售額

流年 追問

2023-01-11 16:00

第四季度超過起征點了

流年 追問

2023-01-11 16:01

兩個稅率的所有開票金額填一起嗎?

venus老師 解答

2023-01-11 16:01

你填寫在12欄看下,同學

流年 追問

2023-01-11 16:03

5%票的稅額填到哪里?也是免稅的嗎?

venus老師 解答

2023-01-11 16:08

不是填在5%征收率,同學

流年 追問

2023-01-11 16:14

提示第12列應應等于減免稅附表第三列

流年 追問

2023-01-11 16:15

老師我的疑問是這個季度不應該是減免吧,如果第四季度是獨立的,不和全年合計,起征點就是45萬,超過起征點,又開了5%的票,是需要交增值稅的吧,就是找不到怎么填

venus老師 解答

2023-01-11 16:20

你們5%的是肯定要交增值稅的

流年 追問

2023-01-11 16:23

是呀,可我填到5%那不通過呀,又回到我第一個問題了

流年 追問

2023-01-11 16:25

就是:開了5%稅率的票,不含稅銷售額675006.48,稅額33750.32
然后這個要填到表格哪里

流年 追問

2023-01-11 16:26

然后又開了315947.28的0稅率的票,要填到表格哪里

venus老師 解答

2023-01-11 16:27

同學,你填寫在4-6欄次里的

流年 追問

2023-01-11 16:27

小企業,不是一般納稅人

流年 追問

2023-01-11 16:33

0稅率的票,要填到哪里

venus老師 解答

2023-01-11 16:38

這個你好
其他免稅銷售額申報
減免表最后一行

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...