送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2023-01-11 15:49

你好,貨物已經到了的話,是對的呢

???? ???? ???? 追問

2023-01-11 16:53

在12月份的時候,我們支付了一部分貨款200萬,對方公司也給我們開了票。像這樣的話,應該怎么做賬呢?

小小霞老師 解答

2023-01-11 17:15

開票是只開了200萬元嗎?還是全部呢?

???? ???? ???? 追問

2023-01-11 17:18

開票是全部開完了,300萬

小小霞老師 解答

2023-01-11 17:25

借:原材料
  應交稅費
貸:銀行存款200
   應付賬款100

???? ???? ???? 追問

2023-01-11 17:31

那我原材料不是會增加了么?
11月份有一筆,12月份還有一筆

小小霞老師 解答

2023-01-11 17:53

你12月份只是付款,你做往來就可以了

???? ???? ???? 追問

2023-01-12 08:09

具體怎么做呢?

小小霞老師 解答

2023-01-12 08:59

借:應付賬款100
貸:銀行存款100

???? ???? ???? 追問

2023-01-12 10:10

那我的進項稅要在哪一步做呢?

小小霞老師 解答

2023-01-12 10:15

在你收到發票的時候就做了

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相關問題討論
您好。正確的科目處理是第二個。
2022-05-10 09:29:38
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
你好,按照您第一種做法就可以的。
2022-07-14 10:12:33
你好,委托加工的不能直接做庫存商品,要做委托加工物資
2022-04-12 22:27:53
你好 也可以的 你收票的時候備注下 你沖暫估的憑證號 避免到時弄不清楚為什么這么做
2019-07-04 15:36:55
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