送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-07 15:30

之前做了應交稅費,應交增值稅進項嗎?

郭老師 解答

2023-01-07 15:31

具體的是調整什么業務的。

優雅的柚子 追問

2023-01-07 15:32

調整成待抵扣的稅金

郭老師 解答

2023-01-07 15:35

借應交稅費待認證
貸應交稅費應交增值稅進項

優雅的柚子 追問

2023-01-07 16:47

應該是這樣的吧,是不是才能和之前的憑證平掉

郭老師 解答

2023-01-07 16:56

是的是的,你做了這個才可以的,如果你的減免稅款沒有抵扣的話,你直接把這個分錄紅沖了就可以的,不用做的,他沒法留底。

郭老師 解答

2023-01-07 16:56

你需要抵扣就做,不需要抵扣不用做,不用管。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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