送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-04 17:17

你好,具體的是什么業務需要進項轉出?

考拉小巫 追問

2023-01-04 17:20

買的固定資產,上月認證后發現發票信息不全,給退回了,這月對方又開了發票過來,同時我們也將上月認證的給轉出了,那對于這個轉出應該怎么賬務處理?

郭老師 解答

2023-01-04 17:21

借應付賬款,貸固定資產,應交稅費、應交增值稅進項轉出。

考拉小巫 追問

2023-01-04 17:24

上月買的時候是:借:固定資產,應交稅費-進項,貸:銀行存款
這月主要是轉出上月的紅字發票
哪來的應付賬款?

郭老師 解答

2023-01-04 17:26

錢退回來了嗎?如果沒有退回來,沒有銀行放款怎么做?借銀行存款,所以用一個往來科目代替了就是了,你收到了正數發票,借固定資產
進項,
貸應付賬款,紅沖了不就可以了,最后沒有余額了。

考拉小巫 追問

2023-01-04 17:39

錢肯定沒有退呀,只是開票重新開一張過來做賬而已

郭老師 解答

2023-01-04 17:40

那就用一個往來科目代替一下就可以的。

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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