送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-01-03 14:55

同學您好,借:其他應收款,貸銀行存款 借:銀行存款,貸:其他應收款

活力的芝麻 追問

2023-01-03 14:58

這是什么分錄,不等于沒做嗎一借一貸,又還寫金額

易 老師 解答

2023-01-03 15:02

同學您好,流程 與資金流向 是這樣的

活力的芝麻 追問

2023-01-03 15:13

發工資時直接扣除員工的,借:應付職工薪酬  8500 
                                            貸:銀行存款8300
                                                   其他應收款200
這樣對嗎

易 老師 解答

2023-01-03 15:17

學員您好,是的,對的

活力的芝麻 追問

2023-01-03 15:21

那這么其他應收款200元怎么結轉?你的賬務是借:其他應收款,而是貸:其他應收款,區別是什么?

易 老師 解答

2023-01-03 15:32

一個是發工資扣回一個是發了工資交完現金,收支兩條線

活力的芝麻 追問

2023-01-03 15:35

這樣的話其他應收款有200元余額,月底結轉到什么科目

易 老師 解答

2023-01-03 15:40

無需結轉,這是資產,發工資就收回來了的

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相關問題討論
同學,你好 不可以的
2022-06-15 05:44:53
您好,三月工資四月工資都是五月發的?還是三月工資四月報稅
2020-06-19 08:36:32
你好,一般按照7500/21.75*19計算工資 有的公司會按照出勤折算,7500/21*19計算,常見的是上面的計算除以21.75
2024-09-30 10:00:38
您好,當月工資=試用期工資/出勤天數*轉正前出勤天數%2B轉正工資/出勤天數*轉正后出勤天數
2024-05-24 16:51:38
您好,用3500/30*28就可以了,一般是這樣算的
2023-11-19 20:29:43
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