
(1)21年12月底,計提印花稅借:稅金及附加 -應交印花稅 13.37 貸:應交稅費-應交印花稅 13.37(2)22年1月,支付印花稅借:應交稅費-應交印花稅 13.37 貸:銀行存款 13.37今天22年2月28日,這筆費用被退回,我要怎么做分錄
答: 同學你好 借,銀行存款 貸,營業外收入就可以
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
22年交印花稅分錄是借:應交稅費 印花稅660 貸:銀行存款 660,當年沒計提,23年應交稅費 印花稅貸方年初余額-660,請問怎么處理
答: 可直接做為23年損益計提







粵公網安備 44030502000945號



小黑Sunny 追問
2023-01-02 10:05
李霞老師 解答
2023-01-02 10:08
小黑Sunny 追問
2023-01-02 10:09
李霞老師 解答
2023-01-02 10:09