送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-12-30 14:36

你好
借:財務費用等
預付賬款
貸:銀行存款
你等到拿到發票
借:增值稅
貸:預付賬款

優雅的柚子 追問

2022-12-30 14:44

借財務費用了,等拿到發票了怎么做呢

王超老師 解答

2022-12-30 14:44

你看一下我的分錄,有寫阿

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相關問題討論
你好 借 以前年度損益調整 進項 貸銀行??
2022-02-25 12:58:44
您好 借:應收賬款 90.4 貸:主營業務收入 100*0.8=80 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 80*0.13=10.4 借:主營業務成本 60*0.8=48 貸:委托代銷商品 48 借:銷售費用 80*0.1=8 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 8*0.06=0.48 貸:應收賬款 8.48
2022-04-08 18:59:54
你好 借:財務費用等 預付賬款 貸:銀行存款 你等到拿到發票 借:增值稅 貸:預付賬款
2022-12-30 14:36:59
可以的 你可以選擇抵扣勾選,然后進項轉出
2022-05-18 21:21:58
你好2016年開始的,2016年36號文件
2022-01-11 14:16:39
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