送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-12-29 19:55

同學你好,這種情況下,直接轉以前年度損益調整即可,借:工程施工-合同成本,貸:以前年度損益調整。

實操學堂 追問

2022-12-29 19:58

這是在同一年發生的老師,7,8月開的正數發票,11月開的負數發票,11月一沖成了貸方余額了就,怎么處理呢老師

王雁鳴老師 解答

2022-12-29 19:59

同學你好,如果是同一年發生的,直接做借:工程施工-合同成本,借:主營業務成本,負數。

實操學堂 追問

2022-12-29 20:17

就是紅沖成本對吧老師
紅沖多記得成本對吧老師

王雁鳴老師 解答

2022-12-29 20:17

同學你好,對的,你理解正確。

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相關問題討論
你好,具體的是什么業務的?購買貨物的嗎?
2022-04-19 10:17:52
同學,要看下你公司的人工費用及其他費用是多少
2022-02-24 13:56:41
同學你好 那你得看你的綜合稅率是多少了
2022-02-24 13:57:23
同學你好,正常情況是你的收入要對應有成本哈,當你沒有取得成本票的時候,可以根據實際付款和合同等確認為成本,然后在匯算清繳的時候沒有發票不能扣除,需要納稅調增(平時注意取得發票,不然匯算清繳調增會補稅款哈,調增金額過大也有風險哈)。發票是你稅前扣除的憑證,并不一定是你做賬有票才能做成本費用。并不是必須哈。
2022-04-21 00:14:26
這個要看那你公司人工那些費用有多少?
2022-02-24 13:51:43
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