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sun
于2022-12-27 09:37 發布 ??356次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-12-27 09:38
你好這個影響不大的,是老板給你們公司的前的
sun 追問
2022-12-27 09:39
不是押 老師從基本戶取了20萬現金
王超老師 解答
那這個你就要確認其他應收款阿
2022-12-27 10:09
老師 這個做的是備用金取現 財務做賬的話等于是賬上現在庫存現金比較多
2022-12-27 10:10
是的,那么你的庫存現金就比較多的了但是是你們老板取的錢阿,出納沒有收到錢阿
2022-12-27 10:11
小公司 沒有出納 可以嗎老師
2022-12-27 10:12
可以的,你們老板作為出納也是可以的
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
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sun 追問
2022-12-27 09:39
王超老師 解答
2022-12-27 09:39
sun 追問
2022-12-27 10:09
王超老師 解答
2022-12-27 10:10
sun 追問
2022-12-27 10:11
王超老師 解答
2022-12-27 10:12