送心意

樸老師

職稱會計師

2022-12-21 15:56

同學你好
這個有發票嗎

追問

2022-12-21 16:01

什么發票?誰給誰的發票?

樸老師 解答

2022-12-21 16:06

同學你好
就是產品的發票

追問

2022-12-21 16:18

我知道是產品的發票,是誰開發誰的發票?

追問

2022-12-21 16:23

是我們給A公司的發票,還是A公司給我們的發票?

樸老師 解答

2022-12-21 16:31

A公司給你開發票

你們給客戶開發票

追問

2022-12-21 16:40

我們淘寶店銷售給客戶(一般是個人)一般是不需要開票的;另外,A公司要給我們公司開具什么類型的發票呢?

樸老師 解答

2022-12-21 16:42

同學你好
這個開商品的發票給你

追問

2022-12-21 16:50

讓A公司給我們公司開具商品發票嗎?但我們公司并沒有購買A公司的商品呀,因為我們企業淘寶店的產品是直接上傳A公司的產品的

樸老師 解答

2022-12-21 16:51

同學你好
那你們不賣產品一百元咋來的

追問

2022-12-21 16:55

我們賣的產品是:我們淘寶店,直接上傳A公司的產品得來的。

樸老師 解答

2022-12-21 16:56

那誰給客戶開發票呢

追問

2022-12-21 17:04

還沒有明白我們公司的業務嗎?淘寶店是我們公司的,淘寶店上的產品銷售給客戶(客戶一般是個人,有些個人客戶是不需要發票的)

樸老師 解答

2022-12-21 17:11

那這個就是廠家給你開發票
你給客戶開發票
不要發票你就做無票收入呀
這個不就是和很多淘寶店鋪做一件代發一樣的嘛

追問

2022-12-21 17:20

那么,A公司給我們開什么發票?因為我們又沒有向A公司拿貨

樸老師 解答

2022-12-21 17:23

同學你好
不拿貨是他們代你們都發給客戶的呀
可以理解為一件代發
開商品的發票給你

追問

2022-12-21 17:39

您還是不明白我的表述。我們公司有企業淘寶店,淘寶店的產品是直接(是直接地)將A公司的產品上架的,比如,我們淘寶店賣出100元產品,A公司會給我們公司40元的利潤

追問

2022-12-21 17:40

還有,您說的“不拿貨是他們代你們都發給客戶的呀”是什么意思?

追問

2022-12-21 17:41

另外,我們又沒有向A公司拿貨,A公司如何開發票給我們?

樸老師 解答

2022-12-21 17:43

同學你好
意思是他們直接發給客戶
相當于是一件代發
我明白呀
很多這樣的業務

追問

2022-12-21 17:52

實物產品是由A公司發貨給客戶,但淘寶店上是有客戶的下單痕跡,而且客戶是直接將買產品的錢轉到我們企業支會寶上的,我是問我們企業在淘寶上銷售的產品是否按13%交增值稅?但我們又沒上拿貨,沒有進項票

樸老師 解答

2022-12-21 18:13

我知道
一件代發就是A發給客戶的
但是客戶的錢給你了呀
客戶是從你們店鋪買的
你可以百度一下一件代發的含義
所以我說讓A給你們開發票
這樣你們不就有成本和進項了嗎

追問

2022-12-21 18:35

請寫一下分錄給我,這樣我才明白您的表述

追問

2022-12-21 18:37

我寫一下給您吧,我們公司(其實是受托方)會計分錄為:
(1)收到代銷商品時:
借:受托代銷商品100
貸:代銷商品款100
(2)實際銷售商品時:
借:銀行存款100
貸:應付賬款xxx應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)88.5
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)11.5??A公司會給我們進項票?
貸:應付賬款xxx
借:代銷商品款xxx
貸:受托代銷商品xxx
(3)支付貨款并結算代銷手續費時:
借:應付賬款xxx
貸:主營業務收入(或其他業務收入)xxx銀行存款xxx

追問

2022-12-21 18:44

以上分錄,即有個環節我不明白,以上是百度的

樸老師 解答

2022-12-21 18:45

那一個環節你不明白呢

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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