送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-12 15:37

你好,需要做無票處理的,可以用一切年度損益。

郭老師 解答

2022-12-12 15:37

可以做無票處理的,需要用以前年度損益調整來做。

果凍 追問

2022-12-12 15:43

會計分錄怎么做呢, 借: 管理費用  貸:應付賬款   借:管理費用負數   貸:以前年度調整損益   是這樣嗎

郭老師 解答

2022-12-12 15:43

借以前年度損益調整貸應付賬款做這個。

郭老師 解答

2022-12-12 15:43

借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調整。

果凍 追問

2022-12-12 16:02

老師這樣的話要納稅調增, 是做到2022 年嗎

郭老師 解答

2022-12-12 16:03

不需要納稅調增的,因為你預繳的時候也沒有抵扣,不需要調整。

郭老師 解答

2022-12-12 16:03

做了管理費用里面需要調整。

果凍 追問

2022-12-12 16:08

是費用類的, 之前做的借:應付賬款  貸: 銀行存款   現在發票確定不能開了, 怎么做會計分錄呢

郭老師 解答

2022-12-12 16:10

借年度損益調整貸應付賬款做這個

果凍 追問

2022-12-12 16:15

就做這一筆就行嗎。 然后需要納稅調增嗎 ?  調到2022 年嗎

郭老師 解答

2022-12-12 16:18

管理費用月末結轉到本年,利潤它自動結轉的,你這個結轉不對。

果凍 追問

2022-12-12 16:37

那應該怎么處理呢

郭老師 解答

2022-12-12 16:42

要么就是借管理費用貸應付賬款,要么就是以前年度損益調整,按照上面的來做,兩種做法自己選擇做了,管理費用今年匯算清繳的時候需要調增。

果凍 追問

2022-12-12 17:10

如果計入以前年度調整損益, 2022 年匯算清繳調增就行是吧 ?

郭老師 解答

2022-12-12 17:12

同學,你還是沒有理解,做以前年度損益調整,你預交的時候抵扣了嗎?你沒有抵扣為什么要調增?你不多交了稅款

郭老師 解答

2022-12-12 17:12

因為做了管理費用預交的時候,它影響了本年利潤
才挑增

果凍 追問

2022-12-12 17:14

因為沒有發票不是 ?  也就是不計入管理費用, 直接計入以前年度調整損益就不需要調增 ?

郭老師 解答

2022-12-12 17:19

做以前年度損益調整不需要調整的
你需要調整不就是多抵扣了嗎?你以前年度損益調整在哪一年抵扣了,你再想一想可以吧。

郭老師 解答

2022-12-12 17:20

你有發票的話,做以前年度損益調整,然后匯算清繳的時候是調節,因為它可以抵扣,現在是沒有抵扣的,然后也不需要你抵扣,你做了以前年度損益調整,也不影響本年的利潤。

果凍 追問

2022-12-12 17:28

好的, 明白了, 謝謝老師

郭老師 解答

2022-12-12 17:31

不用客氣工作愉快。

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2020-06-13 12:33:43
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