送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-12-11 12:54

同學,你好

借:應收賬款負數 
 貸:主營業務收入-未開票收入 負數
應交稅款-銷項稅額  負數
然后按照發票,重新做分錄

1624977463 追問

2022-12-11 12:57

紅沖時怎么寫搞要

小菲老師 解答

2022-12-11 12:58

同學,你好
摘要:紅沖無票收入

1624977463 追問

2022-12-11 15:30

老師,紅沖的和補開的專票這個兩分錄可以做在一個分錄上嗎?

小菲老師 解答

2022-12-11 15:31

同學,你好
嗯嗯,可以的

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相關問題討論
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
借:主營業務收入 16609.67 借:應交稅金 - 銷項稅 276827.83 貸:應收賬款 293437.5 沖銷后,仔細核對業務實際發生情況,確認應收賬款、主營業務收入和銷項稅的準確金額。比如檢查合同約定、發票開具情況、貨物交付情況等,確保后續賬務處理的準確性。如果稅率適用錯誤或者計算錯誤,還需要對應調整收入和稅金的金額
2025-02-14 11:15:49
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,具體的是什么業務的?
2022-12-10 11:15:19
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