申報退稅的問題:1、我想在這個月一起將10月的也申報退稅了,請問填申報退稅明細時,10月跟11月是否要分開填對應的所屬期?還是將10月的所屬期也填11月? 2、10月那時我沒申請退稅,是因為沒有打到出口發票,但申報了增值稅,填了無票收入。現在11月的增值稅申報,我只填11月的數據,到時會與退稅系統(兩個月一起申報退稅)的數對不上嗎?

小魚兒
于2022-12-07 09:17 發布 ??958次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-12-07 09:27
你好,你現在報的都是202211期。10月沒申報退稅,是可以的。申報增值稅不影響。增值稅是每個月都要申報的。你11期先報增值稅,再報出口退稅,出口退稅的退稅數據和11期的增值稅申報結果是對的上的
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你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,你現在報的都是202211期。10月沒申報退稅,是可以的。申報增值稅不影響。增值稅是每個月都要申報的。你11期先報增值稅,再報出口退稅,出口退稅的退稅數據和11期的增值稅申報結果是對的上的
2022-12-07 09:27:17
1、申報增值稅和出口退稅系統的金額都是按照報關單的出口日期的那個月的匯率折算
2出口退稅的所屬期和增值稅一樣
3不同月份的報關單可以一起申報
2019-09-18 16:54:05
同學你好
有兩種方式:1、菜單——》免抵退稅申報——》打印申報報表,填寫“打印所屬期”,然后在打印所屬期的右邊,選中“Excel打印”,再點擊“打印到EXCEL”,等EXCEL顯示完成之后,關閉該報表,然后到申報軟件安裝目錄下,找以“_”開頭的最新生成的文件。2、第二種方式到“綜合數據查詢”中,查詢出你所需要的明細數據,點擊工具欄上的“打印”,選擇“報表設置”,在“通用報表格式設定”對話框的最下邊,有一個“導出數據”按鈕,點擊就可以生成EXCEL報表了。
2022-02-22 15:11:09
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