送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-12-02 22:12

你好,學員,檢查應交稅費余額,按照實際真實金額,差額調整到營業外收支

敢擔當的小松鼠 追問

2022-12-03 12:14

我查的網上有要求調整以前年度損益的,調整收入的,您說的是在最近一次做賬的時候直接調到營業外收支嗎?

冉老師 解答

2022-12-03 12:31

你好,學員,是滴,營業外收支的

敢擔當的小松鼠 追問

2022-12-03 12:45

之前的都不管了,這樣沒有問題嗎?

冉老師 解答

2022-12-03 12:45

這樣沒問題的,實務中都是這樣的,摘要寫清楚,按照實際情況調賬的

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相關問題討論
企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
你好,是上面的分錄才是正確的。
2023-06-10 17:08:45
您好,這是預繳,不用計提費用,體現為負債的減少
2023-11-29 19:31:16
同學你好,您 的分錄是正確的;
2023-04-12 13:28:59
同學你好 對的 是這樣做的
2022-04-07 09:42:35
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