機械租賃還沒開工,可以先開發票嗎 問
可以的,只要你愿意交稅 答
這個案例,張麗老師為什么沒說了,說下課再說,但沒說 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請問一下,這道題C是不是也是錯的? 問
你好,他這里是?使用壽命不確定的無形資產不需要攤銷?。C選項是對的。 答
上個月有留抵稅額1300,本月銷項稅額2000,進項稅額7 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,25年支付鐵路運費30萬元,年底發票沒收到,暫估 問
一、26 年收到 23 萬發票的分錄 先沖回 25 年原暫估 借:應付賬款 — 某鐵路 275,229.36 貸:以前年度損益調整 275,229.36 按發票入賬 借:以前年度損益調整 210,327.53(運費) 借:應交稅費 — 應交增值稅 (進項) 19,615.77 借:稅金及附加 56.70(印花稅) 貸:應付賬款 / 銀行存款 230,000.00 結轉差額 借:以前年度損益調整 64,901.83 貸:利潤分配 — 未分配利潤 64,901.83 二、印花稅 56.7 元是否調增? 不需要納稅調整 印花稅實際發生且有票,可稅前扣除。 三、剩余 7 萬發票開不回來怎么平賬 確定無法收回,沖銷應付賬款 借:應付賬款 — 某鐵路 70,000.00 貸:以前年度損益調整 64,220.18 貸:應交稅費 — 應交增值稅 (進項轉出) 5,779.82 結轉 借:以前年度損益調整 64,220.18 貸:利潤分配 — 未分配利潤 64,220.18 匯算清繳 這7 萬對應的成本不能稅前扣除,25 年匯算要做納稅調增。 答

老師好,其他應付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調整在其他應收款借方1萬?
答: 你好,學員,這個欠別人的不能直接調整別人欠你們的
老師,其他應收款掛了轉給法人的款應該怎么處理,其他應付也掛了法人的款,但是其他應收掛的有點多?
答: 你好;? ? 你意思是法人明細 其他應收款 和其他應付款都有余額; 你想對沖嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!其他應收和其他應付如何區別,這兩個容易混淆
答: 同學,你好 其他應收款是資產類科目,借方表示增加,貸方表示減少,期末余額一般在借方。一般用在借給員工活動資金這類的 其他應付款是負債類科目,借方表示減少,貸方表示增加,期末余額一般在貸方。一般用在付包裝物的租金這類的





粵公網安備 44030502000945號



思雨sy 追問
2022-12-01 19:52
郭老師 解答
2022-12-01 19:53
郭老師 解答
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思雨sy 追問
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