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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-12-01 14:15

你好,沒有發(fā)票的可以正常做賬,只要你確定這個是實(shí)際的業(yè)務(wù)就行,匯算清繳調(diào)增。

笑笑 追問

2022-12-01 14:19

這個費(fèi)用前期一直走的內(nèi)賬,外賬就是有發(fā)票的才做賬, 金額差了100多萬,  這100多萬的費(fèi)用, 我怎么做到外賬里?  難道要從開業(yè)初期開始調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2022-12-01 14:20

對的是的,要不就不合并。

笑笑 追問

2022-12-01 14:26

是這樣公司一直都是帳外收入,帳外走費(fèi)用,  所以對公部分就是開發(fā)票的部分有,沒開發(fā)票的都走了內(nèi)帳, 現(xiàn)在公司想收入費(fèi)用都走對公,正規(guī)走賬了,所以要是正規(guī)走的話,怎么做比較合適,  你說的不合并是什么意思呢?

郭老師 解答

2022-12-01 14:26

你好,之前的就不要合并了,之后的你們做一個里面。

笑笑 追問

2022-12-01 14:38

老師您的意思是,前期的賬務(wù),就那樣了,不計(jì)入到外長里, 然后從正規(guī)賬務(wù)開始日開始正規(guī)就可以對吧?  那這樣的話,賬務(wù)數(shù)據(jù)是對不上的啊,怎么辦?

郭老師 解答

2022-12-01 14:39

是的
你這些是公戶支付的嗎?支付出去怎么做的?

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您好,這樣是可以的,有的
2022-05-06 20:22:52
你好,同學(xué),請稍等,馬上解答
2023-03-01 14:46:14
沒事的,據(jù)實(shí)做賬就行。
2024-07-17 09:23:51
您好, 按有發(fā)票的來做,沒有發(fā)票的不要入賬,按實(shí)際的利潤來交稅
2024-07-07 15:53:54
同學(xué)你好 對的 是這樣
2024-07-01 13:00:42
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