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丫頭
于2022-11-25 13:23 發布 ??847次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-11-25 13:24
你好,我們先按照確定的收入金額來確定無票收入就可以了。借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費,正常繳納增值稅、企業所得稅。
丫頭 追問
2022-11-25 13:50
先入無票收入,交增值稅、企業所得稅。待處理好后,開票時,在申報表中無票收入填寫負數 ,開票收入正常填寫,交增值稅0.企業所得稅不作處理?
李霞老師 解答
2022-11-25 13:53
你好,到時候對你的操作是沒問題的,到時候開了發票以后,在那個未開具發票那里填個負數的金額、稅額就可以了,然后就不用再繳納增值稅,也不用再繳納企業所得稅了。
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企業所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業所得稅應納稅所得額時,增值稅用調增嗎?
答: 增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
老師,我們十月份繳納了增值稅所得稅還有城市稅,所得稅和城市稅有計提,但是增值稅所得沒有(開的是專票所以要繳納增值稅),請問要計提增值稅嗎
答: 有銷售就要計提增值稅的呀
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個人轉讓股票所得交個稅嗎?個人轉讓股票所得交增值稅嗎?企業轉讓股票所得交增值稅嗎?
答: 您好。有所得,是繳納個人所得稅
增值稅:3%,企業所得稅:2%,個人所得稅:0.6%,印花稅:0.03%,增值稅的附加稅是:12%。這些的稅率是多少
討論
?老師,增值稅和企業所得稅掛鉤嗎?好比我這個月交增值稅了,后期就會一定有所得稅嗎?
增值稅申報收入小于所得稅申報收入,怎么辦?增值稅按開票報的稅,所得稅加了無票收入
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李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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丫頭 追問
2022-11-25 13:50
李霞老師 解答
2022-11-25 13:53