送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-22 09:30

原來已經抵扣的就必須轉出來。借成本費用貸進項稅額轉出。

 追問

2022-11-22 09:36

不用進項稅額轉出這個科目,直接借:應交稅費——進項  負數 可以嗎

玲老師 解答

2022-11-22 09:39

你好 這樣也是可以的  

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相關問題討論
借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉出
2026-01-13 15:48:13
你好!月末結轉到應交稅費未交里面
2022-03-30 15:24:26
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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