送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-11-16 21:35

同學,你好,一般就是借:其他應付款貸:銀行存款,還有借:庫存現金貸:銀行存款,有借款,還有分紅

??゛;青春輸給了荒唐 追問

2022-11-16 21:42

那老師借這筆錢是不是法人以后要歸還的呀,可以不歸還嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-11-16 21:42

用費用票或者工資來沖減就可以了

??゛;青春輸給了荒唐 追問

2022-11-16 21:43

那借庫存現金貸銀行存款是不是公司向法人借款,現在是歸還給法人的

劉艷紅老師 解答

2022-11-16 21:47

這個也可以通過費用票來沖呀,一樣的

??゛;青春輸給了荒唐 追問

2022-11-16 21:49

這筆錢用費用沖減,需要拿什么樣子的費用票呢?比如說法人自己墊錢買東西給公司,然后公司把錢再付給法人是嗎?這筆錢怎么用工資沖減是借:應付職工薪酬貸銀行存款是嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-11-17 10:02

法人買了東西有發票,用發票抵就可以了
借:管理費用
貸:其他應付款
工資:
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款

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相關問題討論
你好,公司因商品質量問題,是給予了折讓嗎??
2022-12-09 21:34:55
同學你好 一個是內賬一個是外賬吧
2022-04-07 11:38:03
是的,是這樣賬務處理的
2022-03-03 10:52:38
實際發放,借:管理費用-工資 貸:其他應付款
2023-01-04 10:31:36
您好!這個屬于差錯更正,要查明原因后再來更正哦
2022-05-10 18:44:48
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