送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-15 14:45

你好; 你去看看 上期 你的期末應交的稅額是不是這個25欄次的金額; 去看看   上月申報表   

自由飛翔 追問

2022-11-15 15:01

老師,就是電子稅務局延緩繳納稅款的增值稅金額應該在申報增值稅主表的那一行體現?(如圖)

meizi老師 解答

2022-11-15 15:07

 你好;  是的;   會在 期初未交欄次去體現的  

自由飛翔 追問

2022-11-15 15:34

老師,主表30欄(本期繳納上期應納稅款)填寫的金額是本月繳納上月的實際稅款,還是包括沒有繳納的稅款呢?

meizi老師 解答

2022-11-15 15:36

 你好;       如果是延期了。 那么就不會包括這部分的  

自由飛翔 追問

2022-11-15 15:42

那30欄本月填寫上月實際應該繳納的沒錯了,延緩繳納的部分稅款會不會在主頁的哪一欄體現嗎?一直沒明白這個問題

meizi老師 解答

2022-11-15 15:45

你好;   在你們期初未交欄次去體現的  

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相關問題討論
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
負數就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
新年好 一般納稅人,增值稅=銷項稅額—進項稅額 小規模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
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