送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-04 13:16

你好,錄完憑證結轉成本,該計提的計提,然后結轉損益,過賬,結賬,出報表,打印憑證保存。

訾軒飛兒 追問

2017-07-04 13:21

那怎樣才知道錄的憑證對不對?還有出納也沒結賬,你看下我給你發的圖片,應該怎么操作?我是從來沒做過會計的,這是第一次,所以六月的賬還沒弄好

吳月柳 解答

2017-07-04 13:35

結賬前要拿各部門的數據來對,也就是要賬賬相符,賬實相符才行。

訾軒飛兒 追問

2017-07-04 14:08

聽不懂

吳月柳 解答

2017-07-04 18:32

比較庫存,你需要與倉管的賬對,現金你需要與出納對等等

訾軒飛兒 追問

2017-07-04 20:33

老師,我的收入還沒錄,我不會

吳月柳 解答

2017-07-04 22:48

借:應收賬款  貸:主營業務收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
先過賬-結轉損益-過賬-結賬
2024-04-12 15:45:08
那很好,12月份憑證全部錄完,本月損益也結轉生成憑證了,那接下來您需要做的就是檢查各位錄入的憑證和賬簿數據是否準確正確。然后再進行核算,與上一年度的總賬損益表比較,確定本年度的實際收入支出情況,并與稅收法規進行對比,以確保報稅準確性。最后,根據財務軟件的報表模板,導出財務報表,并存檔、歸檔便可完成年結的流程。
2023-03-27 10:30:58
您好,這些全部完成的話,看下本年利潤結轉了嗎,沒有其它問題就可以結賬、備份、生成報表了
2022-01-03 18:28:50
同學你好,是這個順序
2021-07-06 15:06:50
您好 金蝶KIS標準版做完結轉本年利潤的會計分錄,過賬了就可以了 是的
2022-01-11 15:18:19
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