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Lili
于2022-11-11 10:27 發布 ??1475次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-11-11 10:28
你好,多交是我們平時預交多交的部分,期末轉入未交增值稅借方,轉出未交增值稅是我們本期應交的部分,轉入未交增值稅貸方。
Lili 追問
2022-11-11 10:48
轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅是幾級科目,我要是設置科目如何設置,結轉稅金: 增值稅結轉:1、結轉進項稅額:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅(進項)2、結轉銷項稅額:借:應交稅費——應交增值稅(銷項)貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅月末結轉完銷項后進項還有余額寫哪一步分錄是借應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸應交稅費——應交增值稅-未交增值稅嗎?也就是進項稅有余額最終月末要放到這個科目嗎應交稅費——應交增值稅-未交增值稅
王超老師 解答
2022-11-11 10:49
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關的問題,圖片,表格等如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-11-11 10:51
老師這樣問您看不懂嗎主要就是結轉進項稅額、結轉銷項稅額、月末最終有進項留抵這幾個結轉分錄?
2022-11-11 10:54
是的,你寫的比較亂,就沒有明白你的問題
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王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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Lili 追問
2022-11-11 10:48
王超老師 解答
2022-11-11 10:49
Lili 追問
2022-11-11 10:51
王超老師 解答
2022-11-11 10:54