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實操學堂
于2022-10-25 15:14 發布 ??591次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-10-25 15:16
你好,你做主營業務成本的時候,對應的收入做了嗎?如果是的話可以的。
實操學堂 追問
2022-10-25 15:24
我們是工地,材料來了,就直接用了,我在辦公室里,他們要不先付款,收貨,工地直接做了,要不材料先到工地上用了,再付款,最后我收到票,走走賬流水如果正規,我就不會頭痛了,像這樣的那我要怎么辦,求解
2022-10-25 15:27
我們工地直接做了,還要借原材料,這一步嗎
郭老師 解答
2022-10-25 15:28
你好,借工程施工貸銀行存款做這個不就可以了,沒有確認收入做這個里面也不用入庫。
確認收入之后,再把它結轉到主營業務成本。
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借,主營業務成本,貸,預付賬款,其他應付款,銀行存款
答: 你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
成本發票和付款單同時做賬要做兩筆分錄么借主營業務成本貸應付賬款再做一筆借應付賬款貸銀行存款么還是就做一筆借主營業務收入貸銀行存款呢
答: 您好 做兩筆分錄比較合適
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
一般納稅人商貿公司,之前的會計把一筆預付的勞務費用做成了 借:應付賬款 1000 貸:銀行存款 1000 現在都得勞務發票后,但是勞務費用還不能全部支付 借:主營業務成本-勞務費 3000 應付賬款 -1000 貸:應付賬款 2000 對嗎?
討論
老師,這是A公司開給我公司的一張普票。是我公司把接的清洗業務轉包給A公司。23.12月拿到票(一共有兩張票,一張金額一萬,一張八千,兩張票可以合起來做嗎?),我公司24.1月份付款。請問這個會計分錄是不是:12月份 借:主營業務成本 18000 貸:應付賬款 1800024年1月份 借:應付賬款18000 貸:銀行存款18000
老師:1. 2022年暫估的成本沒發開具回來了,2023年6月調整企業所得稅,小企業 會計分錄這樣做對嗎?我是這么做的 1.借:應付賬款-暫估 711735.5元 (這個是暫估的成本金額) 貸:利潤分配-未分配利潤 71735.5元 (這個是暫估的成本金額) 借 :利潤分配-未分配利潤 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金)2.那2022年9月暫估的成本 借:主營業務成本 711735.5元貸:應付賬款-暫估 711735.5元 這個分錄還要沖回嗎?
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估,1月份收到發票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應付賬款-暫估,貸:主營業務成本-暫估,再做了一筆借:主營業務成本-服務費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數
老師您好,請問:對方給我們公司提供了服務,并開具一張發票,我們通過對公賬戶把款項支付過去了。那么會計分錄是不是收到發票——借:主營業務成本 貸:應付賬款支付款項——借:應付賬款 貸:銀行存款
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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實操學堂 追問
2022-10-25 15:24
實操學堂 追問
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郭老師 解答
2022-10-25 15:28
郭老師 解答
2022-10-25 15:28