送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-10-21 12:54

沒有這個科目的哦核實一下

古渣渣 追問

2022-10-21 12:57

就是待抵扣稅額這個科目呢

易 老師 解答

2022-10-21 13:14

這個是發票到了沒有認證的情況用的

古渣渣 追問

2022-10-21 14:45

待抵扣進項稅額借方有余額如果要做進項稅額轉出,如何做分錄呢

易 老師 解答

2022-10-21 15:22

先轉進項稅,再做進項轉出就可以

古渣渣 追問

2022-10-21 15:29

具體的分錄怎么寫

易 老師 解答

2022-10-21 15:32

同學您好,你好,
借:庫存商品原材料等
應交稅費- 待認證增值稅進項
貸:應付賬款
借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項
借:原材料,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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