送心意

Helen老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-10-18 17:13

同學好
借 應付職工薪酬 50
 貸 其他應收款 50

果凍 追問

2022-10-18 17:14

是職工薪酬—工資嗎?不用再計提費用是嗎?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:18

計提9月份工資時已經包括這部分費用的,不用單獨計提

果凍 追問

2022-10-18 17:23

老師,還有一種情況是員工已經離職了,我們給員工多交的這部分沒法從工資扣了,這部分需要怎么處理呢?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:25

找他們單獨要回,實在要不回的話作壞賬處理

果凍 追問

2022-10-18 17:35

老師您看這樣可以嗎?比如社保多交50,員工已離職,已經扣不了工資了

Helen老師 解答

2022-10-19 11:44

嗯嗯,可以這樣處理的

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相關問題討論
是的,就是那樣做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理費用等 貸:銀行 2.借:管理費用等 貸:其他應收款-法人 ( 這時就不給法人錢了,因為他還欠公司的錢呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,應該收回來的是其他應收,墊付費一般是其他應付
2024-01-31 16:16:25
借其在應付款,貸銀行存款。
2023-07-05 14:01:38
轉給法人這筆備用金可以通過其他應付款 。 借:其他應付款-XXX 貸:銀行存款 摘要備用金
2022-04-20 10:11:47
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