送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-18 15:24

你好,你這個申報表填寫錯了,你是是這個月的嗎。

郭老師 解答

2022-10-18 15:24

普通發票應該在第十欄里面填寫。

追問

2022-10-18 15:29

這是19年的  發票上的稅額就是9106.47    都是工程發票

郭老師 解答

2022-10-18 15:30

你好,這個是減免的稅款,金稅盤抵扣的,借應交稅費,應交增值稅借管理費用負數

追問

2022-10-18 15:34

剩下的8626.47又怎么做分錄   是應交增值稅還是未交

郭老師 解答

2022-10-18 15:35

應交稅費、應交增值稅貸、銀行存款。

追問

2022-10-18 15:38

可以記在下一年的分錄里嗎

郭老師 解答

2022-10-18 15:39

可以的,可以這么做的。

追問

2022-10-18 15:42

繳納XXX年增值稅款   然后 借:應交稅費-應交增值稅    貸:銀行存款嗎

郭老師 解答

2022-10-18 15:42

是的是的,是這么做的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...