
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
答: 同學你好 對的 這樣做就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會經費的會計分錄是這樣嗎?1、每月計提單位及上級經費時:借:管理費用一工會經費貸:應付職工薪酬-單位工會應付職工薪酬--上級工會2、上繳工會經費時:借:應付職工薪酬--單位工會應付職工薪酬-一上級工會貸:銀行存款3、收到經費返還時:借:銀行存款貸:應付職工薪酬工會經費若本單位工會不單獨核算,由財務部代管的,分錄如下:借:應付職工薪酬--工會經費貸:其他應付款工會經費發生相應支出時:借:其他應付款--工會經費貸:銀行存款我的問題是,發生支出的時候記到其他應付款工會經費,個稅一樣要交是嗎?不記到應付職工薪酬職工福利費沒問題的嗎?
答: 你好,返還沖減管理費用也需要









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