送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-10-14 14:31

你好; 是的; 就這樣來做分錄哈;  支付在做; 借其他應付款 -工會經費貸銀行存款  

檸梔。 追問

2022-10-14 14:45

最初公司轉工會用于銀行開戶  借:銀行存款-工會 貸:銀行存款-公司  那工會銀行的支出怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2022-10-14 14:46

你好;      公司轉的是繳納工會經費的錢吧  

檸梔。 追問

2022-10-14 14:50

不是  是最初工會組織銀行開戶的時候 工會沒有錢的然后公司轉錢給工會的 然后我這邊做的賬務處理就是:借:銀行存款-工會 貸:銀行存款-公司;我們工會不單獨建賬的話,對應的這筆支出應該怎么賬務處理啊老師

meizi老師 解答

2022-10-14 14:51

你好;        那這個款后期也不退給公戶去的; 是嗎  

檸梔。 追問

2022-10-14 14:53

可以退還給公戶嗎,公司有代收的員工的工費可以互沖嗎

meizi老師 解答

2022-10-14 14:56

 你好; 可以 ;  本身工會專戶就是專款專用; 別亂去收款和支出話   

檸梔。 追問

2022-10-14 15:15

我們最初轉賬到工會300元: 現可以互沖企業代收員工的工費,比如350元,那就是可以:借:銀行存款-工會50  其他應付款-300  貸:銀行存款-工會 300   銀行存款-公司50  這樣對嗎
對于工會發生的銀行費用,再公司賬面上怎么做賬務處理啊

meizi老師 解答

2022-10-14 15:23

 你好; 退給基本戶去即可; 或者是不管這個即可   

檸梔。 追問

2022-10-14 15:49

意思是需要退給公司300? 其他的不管?  老師可以詳細說一下嘛  比如工會支付的銀行費用,公司需要做賬務處理嗎(不單獨建立工會賬)

meizi老師 解答

2022-10-14 15:54

 你好1. 是的; 工會本身就是專戶的; 不應該有其他轉入的  

檸梔。 追問

2022-10-14 16:05

不能有其他轉入 那對于企業代收的員工的工費這個后面也是需要轉入工會的啊 這個怎么處理啊

meizi老師 解答

2022-10-14 16:14

 你好1;   那是個人會費 你們可以轉入; 其他的 不能哦   

檸梔。 追問

2022-10-14 16:18

那工會銀行里面的銀行費用支出 怎么做賬務處理呢

meizi老師 解答

2022-10-14 16:24

 你好;  你們工會銀行支付要看什么業務的;    看你支付的業務是什么  

檸梔。 追問

2022-10-14 16:40

工會銀行支付的賬戶開戶費、網銀注冊賬戶服務費等,這個需要公司賬務處理嗎 需要做賬的話 怎么做啊

meizi老師 解答

2022-10-14 16:42

 你好;   公司要做賬哈; 借財務費用 - 手續費  等貸 銀行存款 -工會賬戶   

檸梔。 追問

2022-10-14 16:48

那就是,公司賬面上的工會銀行余額是可以跟實際的保持一致嘛

meizi老師 解答

2022-10-14 16:51

 你好; 是的;    最終你要一致的數據 ;賬表 和銀行對賬單要一致 的余額  

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學你好 對的 這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
工會經費分錄: 計提:借管理費用200元,貸應付職工薪酬-工會經費200元。 支付:借應付職工薪酬200元,貸銀行存款200元。 退還:借銀行存款200元,貸管理費用200元(紅字)。 完成以上記賬后,工會經費的流動處理結束,應付職工薪酬-工會經費和銀行存款的賬戶余額發生改變。
2023-03-14 19:56:56
你好,返還沖減管理費用也需要
2024-09-14 16:57:42
你好!返還,你直接借銀行存款 貸管理費用
2023-07-10 14:14:02
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