送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-30 11:50

你好,應交稅費待認證。

桔子 追問

2022-09-30 11:56

下個月要拿來抵扣的時候,再借:應交稅費--增值稅---進項,貸:應交稅費--待認證,好這張發票的發票聯在9月份里,抵扣聯就放到了10月份了?

郭老師 解答

2022-09-30 12:01

你好是的,是這么做的。

桔子 追問

2022-09-30 13:06

謝謝謝謝謝謝,祝國慶快樂

郭老師 解答

2022-09-30 13:08

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
同學你好 分錄不對哦 應該是進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅 也不是轉出多交增值稅哦 你的分錄也不對 科目也不對 ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-04-12 10:09:08
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