送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-27 13:57

你好 ;       按租期來 確定收入; 不是等著付款才做收入的;這樣會延遲做賬報稅的  

小雪 追問

2022-09-27 14:00

但是對方還是愿意簽合同,雖然說已租用,但不一定能收到款項呢

meizi老師 解答

2022-09-27 14:01

 你好;        掛應收賬款做收入  繳納稅費 ;   

小雪 追問

2022-09-27 14:04

款沒收到票也沒開,要怎么呢

meizi老師 解答

2022-09-27 14:07

你好; 做無票收入報稅的; 借應收賬款貸收入- 未開票收入; 銷項稅  

小雪 追問

2022-09-27 14:10

申報增值稅時,無票收入那項是自己手動填寫嗎

小雪 追問

2022-09-27 14:11

如果下月開票了,申報的時候又怎么調呢

meizi老師 解答

2022-09-27 14:12

你好1. 是的;未開具發票欄次去報 ;  次月 未開具發票欄次寫負數; 在按開票報一次即可  

小雪 追問

2022-09-27 15:35

老師,下月開票后我要怎么入賬呢

小雪 追問

2022-09-27 15:37

下月票:借:收入——未開票收入,貸:收入——租金收入?

meizi老師 解答

2022-09-27 15:39

 你好;    是的; 就這樣來做; 可以的  

小雪 追問

2022-09-27 15:41

未開票當月附什么賃證呢

小雪 追問

2022-09-27 15:43

這樣就沒有稅會差異是嗎

meizi老師 解答

2022-09-27 15:47

  付出庫單和收款單即可;   是的 

小雪 追問

2022-09-27 15:51

租金都沒收到哪里有收款單,是租金也沒有出庫單呢

meizi老師 解答

2022-09-27 15:56

 你好 ;       租金的話; 用你合同 復印件來做附件 計提收入 ;   合同原件單獨保存   

小雪 追問

2022-09-27 15:57

對方不肯簽,合同都還沒簽回來

meizi老師 解答

2022-09-27 16:00

你好; 那你就寫情況說明     做附件   

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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