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外向的導師
于2022-09-20 11:43 發布 ??1117次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2022-09-20 11:48
同學已付款未收貨的情況,這個 按照實際情況 是可以計入。借: 預付賬款 貸:銀行存款也可以暫估貨物。借 原材料-暫估貸 銀行存款
外向的導師 追問
2022-09-20 11:56
老師這種 多種情況下我們該如何處理呢 比較好呢
星河老師 解答
2022-09-20 11:58
同學這個要根據實際情況去判斷,如果缺少庫存就要要暫估庫存,不缺庫存的情況下可以不暫估,做預付。
2022-09-20 19:42
老師 什么是缺少庫存啊
2022-09-20 20:38
同學,意思就是你的倉庫里面,沒有庫存原材料或者庫存商品了。
2022-09-21 11:07
老師 那沒有庫存了 就需要采購來填補庫存是這個意思嗎,
2022-09-21 11:11
同學對的 沒有庫存要采購來填補,否則就不能銷售了哦~
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老師 過年好。 您看一下這個題,我的貸方寫預付賬款25000,銀行存款31500。貸方和照片都是一樣的。我這樣做對嗎?
答: 您好同學,是的,您做的憑證沒問題
借預付賬款貸銀行存款 這筆賬怎么沖銷
答: 你好,你這個錢退回來了嗎?還是說拿到的貨物?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前的老會計做的是借預付賬款貸銀行存款。然后一點點沖。
答: 你好 現在咨詢什么問題呢?
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業去年的預付我怎么處理呢
討論
你好,老師,請問,1月份支付了整年辦公室租金,借:預付賬款-租金,貸:銀行存款。2月開始算租金的時候,沒開發票給我,3月份才一起開的,我2月份賬務上需要怎么處理嗎?
請問,我們是品牌公司,委托一家工廠代加工,支付包裝材料款,借:預付賬款 貸:銀行存款,收到發票后怎么做分錄啊?
請問老師,我們之前購買東西公戶匯的款做的借:預付賬款,貸:銀行存款,現在發票開來了,怎么沖,分錄是怎樣做
老師,預付款借:預付賬款,貸:銀行存款,收到發票怎么做賬呢
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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外向的導師 追問
2022-09-20 11:56
星河老師 解答
2022-09-20 11:58
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2022-09-20 19:42
星河老師 解答
2022-09-20 20:38
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2022-09-21 11:07
星河老師 解答
2022-09-21 11:11