送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-09-13 16:20

你好,可以的, 沒問題

樂樂 追問

2022-09-13 16:21

那什么情況下是不可以抵扣的,要作進項轉出?

易 老師 解答

2022-09-13 16:27

同學您好,用于個人消費或集體福利要轉出

樂樂 追問

2022-09-13 16:36

我們這個進口的這個樣品不是用于個人消費或集體福利,這個是生產產品用的,但這個產品可能最終也不是賣錢的,也是送給別人的呢?

易 老師 解答

2022-09-13 16:44

同學您好,送人也是要視同銷售的

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相關問題討論
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好,同學 借材料采購甲材料20000 應交稅費應交增值稅2600 貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值稅進項稅額不需要轉出
2022-04-15 15:50:21
學員你好,分錄如下 借:原材料144000 應交稅費-增值稅-進項稅額18720 貸:預付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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