送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-09 09:14

你好,不用的第一聯拿來作賬就可以

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-09-09 10:09

那我剩下的聯次就和銷項發票和開出正確的聯次放本月保存哦

郭老師 解答

2022-09-09 10:10

是的是的,可以這么做的。

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相關問題討論
您好,按照上月正數發票,做負數就可以
2022-08-18 11:13:33
借、應收賬款負數 貸、主營業務收入負數、 應交稅費負數 這是當年的,如果是跨年的主營業務收入改成以前年度損益調整,或者是利潤分配未分配利潤。
2022-04-13 16:52:08
你好,不用的第一聯拿來作賬就可以
2022-09-09 09:14:34
你好,收到銷項負數發票,這個負數發票是你們取得的進項發票,還是你們開具的銷項發票??
2023-01-04 15:44:31
你好,借應收 負數,貸主營業務收入,負數,應交增值稅,負數
2022-01-24 11:07:02
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