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芣説芣想芣惦汜
于2022-09-09 09:09 發布 ??1251次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-09-09 09:14
你好,不用的第一聯拿來作賬就可以
芣説芣想芣惦汜 追問
2022-09-09 10:09
那我剩下的聯次就和銷項發票和開出正確的聯次放本月保存哦
郭老師 解答
2022-09-09 10:10
是的是的,可以這么做的。
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上月發票名字開錯了,本月開了對應的銷項負數發票(名字是錯的),如何做賬務處理,銷項負數票還入賬嗎?
答: 您好,按照上月正數發票,做負數就可以
銷項負數發票要入賬么
答: 借、應收賬款負數 貸、主營業務收入負數、 應交稅費負數 這是當年的,如果是跨年的主營業務收入改成以前年度損益調整,或者是利潤分配未分配利潤。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,收到銷項負數發票怎么入賬
答: 你好,收到銷項負數發票,這個負數發票是你們取得的進項發票,還是你們開具的銷項發票??
請教一下,銷項負數發票怎么開?
討論
銷項負數發票上個月開錯了,這個月才發現,怎么沖紅,補救
老師,對方給我開的銷項負數發票的抵扣聯是不需要認證的吧
老師你好,我們是銷售方,開給客戶發票后客戶有退貨,發票對方已經認證,所以他們申請了紅字信息表,然后我們把銷項負數發票開出了,開出的這個發票,也是二三聯給客戶嗎
跨年銷項負數發票怎么做賬務處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 408465 個
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芣説芣想芣惦汜 追問
2022-09-09 10:09
郭老師 解答
2022-09-09 10:10