老師,勞務(wù)公司承接的我公司的機(jī)械費(fèi)和人工費(fèi),可以 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,忘記開(kāi)上個(gè)月外銷的發(fā)票了,有 問(wèn)
直接補(bǔ)開(kāi)就行,不耽誤退稅: 1.?這個(gè)月正常補(bǔ)開(kāi)出口發(fā)票,日期填當(dāng)月 2.?匯率按出口當(dāng)月1號(hào)的匯率 3.?備注寫(xiě)上報(bào)關(guān)單和出口日期 4.?增值稅申報(bào)做對(duì)應(yīng)調(diào)整,退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報(bào) 只要在出口次年4月前申報(bào),就沒(méi)問(wèn)題。 答
老師,這個(gè)涉外申報(bào)收入單是不是外匯收到了,銀行這 問(wèn)
不是銀行申報(bào)才到賬,是錢(qián)先到待核查賬戶,申報(bào)通過(guò)后才能用。 涉外收入申報(bào)單自己在網(wǎng)銀就能打印,不用去銀行拿。 你直接在網(wǎng)銀國(guó)際業(yè)務(wù)模塊打印即可。 答
老師下午好,所得稅和印花稅怎么計(jì)提 問(wèn)
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 答
老師,我還是想請(qǐng)問(wèn)一下工會(huì)的賬具體應(yīng)該怎么做,比 問(wèn)
公司轉(zhuǎn)錢(qián)到工會(huì) 借:管理費(fèi)用 — 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)發(fā)福利(工會(huì)賬) 借:職工活動(dòng)支出 — 慰問(wèn)費(fèi) 貸:銀行存款 個(gè)稅 合規(guī)限額內(nèi)的工會(huì)福利,不用并入工資報(bào)個(gè)稅 超標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)金 / 購(gòu)物卡,部分地區(qū)要求代扣個(gè)稅 答

增值稅專用發(fā)票怎么紅沖
答: 同學(xué)你好 勾選了還是沒(méi)勾選
?增值稅專用發(fā)票怎樣沖紅
答: 增值稅專用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步: 一、申請(qǐng)沖紅:發(fā)票開(kāi)具方(即銷售方)應(yīng)當(dāng)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方的申請(qǐng)或者發(fā)票使用方的申報(bào),開(kāi)具申請(qǐng)沖紅的發(fā)票。 二、審核申請(qǐng):發(fā)票開(kāi)具方應(yīng)當(dāng)審核購(gòu)買(mǎi)方或發(fā)票使用方申請(qǐng)沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準(zhǔn)它們的申請(qǐng),并及時(shí)在發(fā)票上標(biāo)明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)中。 三、處理申請(qǐng):發(fā)票使用方應(yīng)當(dāng)將申請(qǐng)沖紅的發(fā)票登記到稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)中,并將相關(guān)稅收入退回購(gòu)買(mǎi)方。 應(yīng)用案例: 購(gòu)買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)了一批商品,銷售方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,但后來(lái)購(gòu)買(mǎi)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時(shí)發(fā)票開(kāi)具方應(yīng)當(dāng)按照上述流程,審核申請(qǐng)、處理申請(qǐng),并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯(cuò)誤的問(wèn)題。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅專用發(fā)票沖紅后怎么退稅
答: 你好,增值稅專用發(fā)票沖紅后,這個(gè)是不會(huì)退稅的。 而是沖銷相應(yīng)的收入,和應(yīng)納稅額?








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