老師,是這樣,我們是商貿公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產,但是還沒有拿到房產證,只 問
同學你好 發票開正式發票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
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老師,我們項目上的人的工資不走我們公司發走的勞務發,我們給勞務打錢然后他們開勞務票過來,收到錢我做工程施工-合同成本-人工費,這樣子對嗎
工地就剩收尾的活了,都是些零零散散的,合計人工費得6.7萬,沒有票,這該怎么合理的做? 這些人工費是做成工資表分別發到他們手里合適 還是老板打借條,轉給老板,老板發給他們合適?怎么做合適
老師,專業分包委托總包通過民工專戶代為支付工人工資,勞務把人工費發票開給了總包,這樣子我們專業分包就項目就沒有人工費了,這個怎么辦?







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