送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-08-10 14:35

你好

借:現金


貸:其他應付款-代繳社保


借:主營業務收入


貸:應交稅金-應交增值稅


繳納社保費時


借:其他應付款-代繳社保


貸:銀行存款月末繳納稅金


借:應交稅金-應交增值稅


貸:銀行存款

如意 追問

2022-08-10 14:42

沒看太明白,老師能解釋一下嗎

王超老師 解答

2022-08-10 14:49

就是你們通過其他應付款科目來代收代付的

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相關問題討論
你好,你交的時候借其他應收款貸,銀行存款,然后退回的時候做相反的憑證。
2024-06-11 15:45:25
你好,工資薪金也是對方企業開給你們嗎?如果是的話,借管理費用、勞務費或者是主營業務成本,勞務費貸銀行存款
2022-08-24 14:29:31
學員朋友您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-社保費,交交稅費-個稅
2023-04-07 16:02:24
你好。你好,進入營業外支出。
2022-10-20 15:00:22
同學你好 都是當月計提次月繳納的
2022-06-14 15:14:30
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