送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-08-10 14:03

同學,你好
在電子稅務局里面
有專票進項,就要認證

微信用戶 追問

2022-08-10 14:06

老師,不是說沒銷項就先不要認證嗎

微信用戶 追問

2022-08-10 14:08

我聽我們這邊其他的會計講認證有單獨的平臺,老師

小菲老師 解答

2022-08-10 14:09

同學,你好
可以不認證,等到有銷項,再認

微信用戶 追問

2022-08-10 14:12

老師,每個月都有進項進來,但沒銷項出去,請問這些成本票怎么做分錄呢

小菲老師 解答

2022-08-10 14:15

同學,你好
建議等到有銷售了,再把成本發票做進去

微信用戶 追問

2022-08-10 14:17

老師,是這樣的,我現在已經收到了材料的專票,麻煩老師教下摘要和分錄,謝謝

小菲老師 解答

2022-08-10 14:22

同學,你好
如果要做的話
借:原材料
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項
貸:銀行存款

微信用戶 追問

2022-08-10 14:24

老師,像這種暫時沒銷項的專票,都是放在待抵扣進項里嗎?什么時候再從待抵扣進項里調出來呢

小菲老師 解答

2022-08-10 14:27

同學,你好
等銷售了,要認證進項了

微信用戶 追問

2022-08-10 14:37

老師,麻煩把我未開銷項收到的材料專票到過一個月開了銷項的賬務流程分錄寫給我看看,謝謝了

小菲老師 解答

2022-08-10 14:39

同學,你好
開具銷售發票
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項
借:應交稅費-應交增值稅-進項
貸,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...