老師,我們報關放行日期是3月30日,到現在4月10號了, 問
你好電子口岸這個報關單還沒數據? 答
老師,統計臺賬里這個自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財務賬取「生產成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數,負數必須先調賬。 答
對于一個新手會計來說,這個建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業就是多了分項目核算 答
差旅費調增是在匯算報表的哪一行 問
沒有發票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務局或者電子稅務局 問
那申報工會經費時稅務局怎么知曉公司有工會呢? 答

老師你好,一般納稅人月末結轉如下:1.進項100銷項200結轉進項稅額:借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費應2.進項200,銷項100結轉進項稅額:借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200結轉銷項稅額:借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100貸:應交稅費未交增值稅100老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?
答: 你好!是的,思路是對的
進項稅大于銷項稅,結轉分錄是?借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 老師這部做完,還需要做借 應交稅費 -未交增值稅貸 應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 嗎
答: 正在處理過程中中,好的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
(1)月份終了時,進項大于銷項,轉出多交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅(2)月份終了時,銷項大于進項,轉出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅請問,“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??









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實操學堂 追問
2022-08-03 15:22
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2022-08-03 15:25