送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-26 11:04

同學你好
不能抵扣的哦

于香艷 追問

2022-07-26 11:14

我剛才在聽建筑行業的課程回放,里面有個案例,說公司實行簡易計稅,提供服務的公司給開出了309萬的增值稅(稅率3%)專票,老師講的記賬是 借:合同履約成本  300萬 應交增值稅(簡易計稅)9萬,貸應付賬款  309萬,這里的應交增值稅(簡易計稅)不應該包含在合同履約成本里嗎?

樸老師 解答

2022-07-26 11:20

新準則的話計入成本里面

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你好,紅字發票轉出 借:管理費用等? 負數 貸:應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認證的進項稅票,做賬應當通過待認證進項稅額核算,而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應交稅費,待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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