送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-21 09:25

你好;  是的。 合計來報;  看你營業收入合計來報增值稅的 

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嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
根據相關會計準則,當主營業務收入產生應交稅費時,應分開記錄主營業務收入和應交增值稅(銷項)。
2023-03-15 15:45:46
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