送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-07-15 11:13

按發票上的銷售凈額計收入和稅金

張玉秀 追問

2022-07-15 11:15

上月做的應收賬款和主營業務收入   這個月發票直接凈額入賬怎么沖減應收賬款

張玉秀 追問

2022-07-15 11:20

這是2輛車在一張發票上   價格一樣  下面是我做的分錄  借貸不平衡

家權老師 解答

2022-07-15 11:20

你不是在一張發票上開的呀,直接按發票上的銷售凈額計收入和稅金

張玉秀 追問

2022-07-15 11:27

直接凈額入賬怎么沖減應收賬款   并且發票折扣金額中還有本月的固定返利需要入收入

家權老師 解答

2022-07-15 11:30

不要把開票的業務和其他業務混在一起。現在討論的是開折扣發票金額的賬務處理。

張玉秀 追問

2022-07-15 11:34

好的 老師  那應收賬款怎么做處理  以及本月在發票上顯示的折扣如何入收入  因為有一部分折扣是開票立減 廠家直接在發票上體現出來

家權老師 解答

2022-07-15 11:37

你實在要體現也行呀,按總價做銷售收入,再做一筆負數分錄

張玉秀 追問

2022-07-15 11:39

廠家開票一部分折扣是開票立減直接發票體現 一部分折扣是使用的上月的返利  就是負值是由兩部分組成  負值應該入收入吧 應為是廠家給的支持

家權老師 解答

2022-07-15 11:41

借:應收賬款/銀行存款 全額.
      貸:主營業務收入
     應交稅費-增值稅-銷項

借:應收賬款/銀行存款 折扣額.負數
      貸:主營業務收入
     應交稅費-增值稅-銷項

張玉秀 追問

2022-07-15 11:41

剛才就是作的總價 但是不平衡  不知道哪里錯了

家權老師 解答

2022-07-15 11:41

按我說的做就是了,

張玉秀 追問

2022-07-15 11:49

老師  這是進項發票

張玉秀 追問

2022-07-15 12:58

按照下面的做返利到賬分錄 感覺庫存商品的金額又不對了

張玉秀 追問

2022-07-15 13:42

進項稅額轉出可以計入財務費用嗎 感覺這樣是最合理的了  不知道對不對

家權老師 解答

2022-07-15 14:43

你開折扣票按你的意思就是以下
全價銷售分錄
借:應收賬款/銀行存款  .正數
      貸:主營業務收入     正數
     應交稅費-增值稅-銷項   正數
折扣額的分錄
借:應收賬款/銀行存款 .負數
      貸:主營業務收入  負數
     應交稅費-增值稅-銷項  負數

張玉秀 追問

2022-07-15 15:05

老師 不是我開折扣金額的發票   是廠家給我開    發票體現車輛的全價   負數金額使用的廠家返利  為開票立減返利及上月計提的返利     上月計提分錄 借應收賬款  1  貸主營業務收入  1 本月開票兌現  借應收賬款  -1  貸主營業務收入 -1  然后根據廠家開給我的發票全價入庫  借庫存商品  進項稅額  貸  預付賬款    主營業務收入    現在是進項稅額同發票對不上 因為進項稅額有一部分負數

張玉秀 追問

2022-07-15 15:08

這個是我最新想到的分錄

家權老師 解答

2022-07-15 15:10

廠家怎么開票你們就更好做了呀。直接按凈額入不就完了嗎?你實在要體現返利
借:庫存商品
      應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款  正數       
      應付賬款  負數 (返利)

張玉秀 追問

2022-07-15 15:18

這樣的話返利是不是不如收入

家權老師 解答

2022-07-15 15:19

本身返利就不是收入呀,是沖減你們的進貨成本呀

張玉秀 追問

2022-07-15 15:24

這不就明白了  返利不是收入  唉一直糾結返利入收入

張玉秀 追問

2022-07-15 15:26

不入收入  當月計提的話 應該是沖減庫存商品   借應收賬款1    貸庫存商品

張玉秀 追問

2022-07-15 15:27

但是應該還是和稅有關 老師你先別回答我  還有2次回復

家權老師 解答

2022-07-15 15:28

單獨開票返利就是下邊的分錄
借:庫存商品 負數      
貸:應付賬款  負數   
         應交稅費-增值稅-進項轉出  
在銷售發票中折扣返利
借:庫存商品
      應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款  正數       
      應付賬款  負數 (返利)

張玉秀 追問

2022-07-15 15:45

老師  不知道下面的分錄對不對

家權老師 解答

2022-07-15 15:51

按我說的原則做就是了,沒有其它的處理方式。

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