我是自產自銷雞蛋。我3月開了100元的雞蛋票,免稅, 問
您好3月把無票收入填負數 答
老師 賣墓地屬于啥行業?現在給陵園做賬,學習階段 問
同學,你好 賣墓地屬于殯葬服務行業 答
我司是化工行業主要賣化肥,最近賣出一批硫鐵礦原 問
結轉成本按:當初購進的歷史成本,不按現在市場價 哪怕現在漲價、當初買得便宜,也按入庫原價結轉 賣硫鐵礦: 收入:其他業務收入 成本:其他業務成本 化工、化肥企業賣原材料,一律這么做賬,稅務完全認可 分錄直接用: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項) 借:其他業務成本 貸:原材料(按你入庫原來單價金額) 答
老師,小規模轉一般納稅人是連續收入超過500萬,這個 問
是的,就是你說的那樣子的 答
老師,我們25年12月計提的年終獎,26年5月份發放、26 問
您好,為啥不直接5月支付了,想要抵扣直接放在5月支付 答


這個分錄最后一步:結轉增值稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 是設成轉出未交增值稅?還是轉出多繳增值稅?
答: 你好 不需要在設置轉出多繳增值稅 ,就在轉出未交增值稅 核算即可
計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款3、 月末結轉分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結平呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年多結轉了增值稅金額 ,今年會計分錄怎么調整 比如 2019年 正確分錄應該是 借:應交稅費-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100做成錯誤分錄 借:應交稅費-轉出未交增值稅10 貸:應交稅費-未交增值稅10
答: 你好,你這上面反映是結轉90?









粵公網安備 44030502000945號



自由的水壺 追問
2017-06-01 21:30
鄒老師 解答
2017-06-01 21:31
自由的水壺 追問
2017-06-01 21:33
鄒老師 解答
2017-06-01 21:34
自由的水壺 追問
2017-06-01 21:45
鄒老師 解答
2017-06-01 21:47