送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-07-12 21:47

您好,是的,就是這樣寫的

弄花香滿衣 追問

2022-07-12 21:50

借:應交稅費應交增值稅  貸:營業外收入
看其他老師說要這么做?那是應該計提多少稅金呢

小鎖老師 解答

2022-07-12 22:01

不需要計提稅金了,因為是兩個辦法的

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相關問題討論
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
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