送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-07-08 13:41

同學你好,這種情況的話,其他應付款是不是應該下月從員工工資中扣回的,搞清楚后,如果是的話,就沒問題了,如果不是的話,可以轉入營業外支出處理,應付職工薪酬的可以沖回費用。

拼搏 追問

2022-07-08 13:46

現在都是當月扣費的,不存在因為計提出現的余額,老師你的意思是差額計入營業外支出,那就直接這樣調嗎?需要什么憑據之類的證明嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-07-08 13:49

同學你好,可以查一下原因,說明一下就調整處理即可。

拼搏 追問

2022-07-08 14:04

估計是之前的財務弄錯了往來,那這個說明要怎么寫啊,要領導簽字嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-07-08 14:15

同學你好,按你查出的原因寫就行,最好讓領導簽字。

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-10-05 15:35:29
你好 ;???借應付職工薪酬工資 貸其他應付款這個是相當于你發工資的時候 扣除了? 這部分社保 金額 到時去? 支付給稅務局那邊的?
2022-03-09 09:39:19
您好 請問您有什么疑問
2022-09-06 09:54:26
你好,第二種是正確的。
2022-02-22 11:14:23
您好,社保計提的分錄是 借 管理費用 貸應付職工薪酬——社保,個人部分不計提
2022-02-22 23:18:59
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