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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-07 17:37

 你好;        現(xiàn)代服務(wù)或者  生活服務(wù) 是可以加計扣除進項稅的;     繳納的時候:   借   應(yīng)交稅費-未交增值稅貸其他收益; 銀行存款  

老實的季節(jié) 追問

2022-07-07 17:53

目前沒到繳納階段呢,我們申報增值稅的時候,銷項稅是1萬,進項稅是5萬,然后不就有4萬的留抵了嗎,這樣情況下,我們還要填那個加計扣除的表嗎

meizi老師 解答

2022-07-07 17:54

 你好 ;  等著繳納了在做哈  ;現(xiàn)在不單獨做分錄 。    需要; 你們先聲明  

老實的季節(jié) 追問

2022-07-07 17:55

我們已經(jīng)提交聲明了,然后他不是有一個附表4嗎,那個是填寫本期加計抵減金額的地方,您的意思是我們本期不用交稅,所以不用填這個加計抵減的表了是嗎

meizi老師 解答

2022-07-07 17:56

 你好; 聲明了的話    那就不單獨寫了。     本期實際抵減欄次不寫;    留底即可   

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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