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修身養性
于2022-07-06 08:58 發布 ??1426次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-07-06 08:59
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入需要抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除
修身養性 追問
2022-07-06 09:15
老師,5月抵扣了2180,74還剩余七百多,我的憑證怎么寫呢,按你上面說的先加計扣除,再記入營業外收入?剩余的部分呢?
郭老師 解答
2022-07-06 09:16
剩余的部分在應交稅費加計扣除里面。
做抵扣不用做抵扣的分錄,抵扣多少你做多少,差額不就是在借方應交稅費增值稅加計扣除。
2022-07-06 09:20
這樣嗎老師,差額沒有提現的
2022-07-06 09:21
你好,差額在你的附表四里面有期末余額就可以的,主表里面體現不了。
2022-07-06 09:36
老師,那我的做賬軟件上需要做哪些憑證?你說的第一條回復嗎?
2022-07-06 09:40
第一個分錄是你允許加計扣除的,也就是本期發生額的金額。
第二個分錄是實際抵扣的金額,也就是你在附表四里面的實際抵扣金額。
2022-07-06 10:01
是這樣嗎老師?
2022-07-06 10:03
對的是的是這么做的。
2022-07-06 10:05
還有老師,我這個扣除是5月份扣除的,忘記登憑證了現在補登在6月可以的吧
2022-07-06 10:07
可以的,可以這么做的。
我的5月計提的附加稅怎么消除呢?增值稅抵扣了。
2022-07-06 10:08
你好,之前的分錄不變,金額是負數。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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