送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-07-04 10:03

你好
借應交稅費應交增值稅
貸營業外收入

不染 追問

2022-07-04 10:38

請問一下,發票金額是9450的發票,會計分錄是不是:借:應收賬款:9450,貸:應交增值稅283.5 主營業務收入9166.5

冉老師 解答

2022-07-04 10:39

你好
借應交稅費應交增值稅283.5
貸營業外收入283.5

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相關問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,對的是的是正確的。
2022-02-17 11:47:21
你好,需要的。 因為需要把進項稅額,銷項稅額,減免稅額這些科目的余額,全部結轉到???應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 明細。
2022-11-29 21:17:08
你好;? ?轉出未交增值稅先把這個 金額轉到? 未交增值稅借方去; 然后再做其他的; 先結轉了我看看? ?
2023-01-04 15:35:39
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
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