送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-03 16:54

你好
沒有認證的是這么做的

5fsshz 追問

2022-07-03 21:01

這是收到發票領導讓做的這個憑證那么我現在要結算20萬元怎么做相反分錄

郭老師 解答

2022-07-03 21:03

借其他應付款
借管理費用負數
貸應交稅費應交增值稅進項轉出

5fsshz 追問

2022-07-04 09:05

老師是這樣么?

郭老師 解答

2022-07-04 09:05

管理費用借方負數

5fsshz 追問

2022-07-04 09:09

是不還有一個貸銀行存款

郭老師 解答

2022-07-04 09:10

沒有
你上年的分錄沒有

5fsshz 追問

2022-07-04 09:31

這個公司剛成立的,還沒有收入,也沒有開發票,現在收到這么多發票,我做了發票掛賬現在付款我做了借其他應付款20萬
貸銀行存款20萬我要結轉報稅提示不平衡

郭老師 解答

2022-07-04 09:32

你這個具體的啥業務

郭老師 解答

2022-07-04 09:32

你紅沖了上面的
你上年就沒有做銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
你好,你們單位是服務到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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