送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-01 16:47

 你好 ; 暫估也得合理的; 要按實際來做; 比如借主營業務成本- 暫估成本貸應付賬款-暫估   

小魚兒 追問

2022-07-01 17:11

不是用 工程施工來估,直接用主營業務成本估(不寫明細),等有票回再沖,實際再入有票的憑證(有明細科目)這樣嗎?這樣不是沒經過工程施工科目了?

meizi老師 解答

2022-07-01 17:15

 你好1.  你如果是直接 暫時暫估的話;  可以直接做成本去 2; 如果你實際 發生的; 可以先走 :借工程施工 - 暫估   某成本貸 應付賬款-暫估 ;  借主營業務成本-暫估成本 貸 工程施工- 暫估某成本   

小魚兒 追問

2022-07-01 17:32

第2種方式的,是先估到工程施工,也轉到主營業務成本嗎?
   那等發票回來了,2個分錄,就是下面的2個分錄都紅沖再做過有票的對嗎?
 借 工程施工 - 暫估某成本 
     貸 應付賬款-暫估 ;  

 借 主營業務成本-暫估成本
     貸 工程施工- 暫估某成本   

meizi老師 解答

2022-07-01 17:34

你好1. 是的。 到時發票來了紅沖暫估 ;按實際發票做一遍即可   是的 

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